内审团队建设
报名费:¥580
保险行业内部审计系列(高级)课程
课程详情

关于上线保险行业内部审计系列(高级)课程的函

 

各保险机构:

       内部审计作为风险管理的第三道防线,是保险公司治理的重要组成部分和关键环节,对防范和化解金融风险、操作风险和道德风险发挥了巨大的作用。

       为了加强审计团队建设,提升内部审计管理人员的专业水平,更精准地识别和管理潜在风险,推动各保险机构的合规经营与健康发展,中国保险行业协会直属中保教育咨询(北京)有限公司(简称中保教育),拟于近期上线保险行业内部审计系列(高级)课程。现将相关事项函告如下:

       一、课程简介

       保险行业内部审计系列课程由中国保险行业协会公司治理与内审专业委员会组织十余家会员单位的内审专家,历时一年半,完成的行业内部审计培训课程,分为初、中、高三级,包含监管规定、审计基础、专项审计、业务审计、审计体系及团队建设等。初级、中级课程已在中保教育在线平台上线,本次上线为内部审计系列高级课程。

       内部审计系列高级课程共3大模块,14节,约27.3课时。

       模块一:内审体系建设

       模块二:内审团队建设

       模块三:内审质量控制

       具体课程内容详见附件。

       二、教学对象

       各保险公司审计部门或集团、总公司审计中心等机构负责人及高层级专业人员。

       三、报名及学习路径

       (一)报名开始时间:2025年4月2日,上线后可长期接受报名。

       (二)报名路径:使用个人账号登录中保教育在线(网址: http://daxue.iachina.cn),依次点击“视频课程”-“财税审计”-“保险行业内部审计系列(高级)课程”。

       (三)学习路径:报名并缴费后即可开始课程学习,学习路径为:使用个人账号登录中保教育在线,依次点击网页右上角“个人中心”-“我的课程”-“视频课程”-“学习”。

       四、费用及发票

       (一)课程费用 

序号

课程模块

时长

(课时)

价格

(元)

1

模块一:内审体系建设

10.5

820

2

模块二:内审团队建设

7.4

580

3

模块三:内审质量控制

9.4

740

       每个模块可单独报名,具体价格见上表。全模块打包报名优惠后为:1900元/人。

       特别说明,本次发布内审高级课程的同时,中保教育同时将之前已发布的内审中级课程全模块报名的优惠价格下调为1900元/人,本通知发布前,报名中级课程全模块(54课时)的学员,可与联系人沟通(详见后面的联系方式)申请免费开通高级课程学习权限。

       (二)缴费方式 

       1.个人报名:网上报名-微信支付-学习

       2.集体报名:超过5人可采取集体报名方式,具体操作请咨询联系人。

       收款账户如下:

              账户名:中保教育咨询(北京)有限公司

              开户行:中国银行北京金融中心支行

              账  号:3415 6261 5763

       (三)发票开具 

       请提供报名人信息+付款凭证发送至联系人邮箱并注明开票要求。

       五、联系方式

       联系人:倪艳艳

       联系电话:010-50950576,15011511023

       联系邮箱:niyanyan@iachina.cn

 

附件:保险行业内部审计系列课程安排(初、中、高级)

 

保险行业内部审计系列课程

内容级别

课程模块

课程名称

课时

价格

(元/人)

初级

法律法规

第一节 中华人民共和国保险法概述

22.2

450

第二节 保险合同法律要点

监管规定

第一节 审计署关于加强内部审计管理规定

第二节 审计署内部审计统计调查制度

第三节 保险公司董事及高级管理人员审计

第四节 保险机构内部审计工作规范

第五节 保险代理人监管规定

第六节 健康保险管理办法

第七节 互联网保险业务监管办法

第八节 信用保险和保证保险业务监管办法

第九节 责任保险业务监管办法

第十节 党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定

审计准则

第一节 内部审计准则

保险基础知识

第一节 财产险基础业务知识

第二节 保险基本原理及实务基础(人身险业务)

第三节 保险资金运用

审计基础知识

第一节 内审的职能与定位

第二节 审计程序

第三节 审计方法

中级

法定专项审计

第一节 资产负债管理审计

27.2

1900

第三节 关联交易审计

第四节 反保险欺诈审计

第五节 消费者权益保护审计

第六节 资金运用审计

第七节 财险中介渠道审计

第八节 人身中介渠道审计

第九节 信息系统审计

第十节 再保险业务审计

第十一节 股指期货审计

第十二节 农险审计

第十三节 信用保证保险审计

高管经责审计

第一节 董事及高级管理人员审计

2.8

第二节 领导干部经济责任审计

内控及管理类审计

第一节 公司治理专项审计

7

第二节 战略与政策跟踪审计

第三节 内部控制审计

第四节 后续审计及审计整改督导

其他业务专项审计

第一节 财产保险销售专项审计

17

第二节 人身保险销售专项审计

第三节 财产保险承保专项审计

第四节 人身保险承保专项审计

第六节 人身保险理赔专项审计

第七节 人身保险保全专项审计

第八节 财务专项审计

第九节 收付费管理审计

第十节 单证印章管理审计

第十一节 采购专项审计

高级

内审体系建设

第一节 公司治理

10.5

1900

第二节 风险管理

第三节 内部控制

第四节 全面从严治党 开启管党治党新时代

第五节 审计结果运用

第六节 审计信息化建设

内审团队建设

第一节 审计人员胜任能力分析

7.4

第二节 审计人员职业规划

第三节 审计团队建设

第四节 审计人员的自我保护及能力建设

内审质量控制

第一节 内部审计全面质量管理

9.4

第二节 审计项目管理

第三节 审计项目质量控制

第四节 审计质量评估